Как да затворите месеца в 1s 8.3. Инструкции стъпка по стъпка как да затворите тримесечие за начинаещ счетоводител. Задаване на „динамична“ дата за забрана




Предлагаме ви да разгледате инструкции стъпка по стъпка за генериране на отчета „Приключване на месеца“ в програмата. Целият процес е подобен на версия 1C 8.2. Отидете в раздела на менюто „Операции“ и щракнете върху „Затваряне на месеца“.

Във формуляра, който се отваря, състоянието по подразбиране ще бъде „Не е завършено“. Възможен е и статус „Не е зададена счетоводна политика”. Причината за това е неконфигурираната счетоводна политика на организацията. В това състояние отчетът „Затваряне на период“ в 1C няма да бъде генериран.

Чрез обработката „Асистент за приключване на месеца“ е възможно да се генерират всякакви нормативни документи. Ако не посочите организация в отчета, тя ще бъде налична пълен списъкрегулаторна обработка. Наличният брой лечения ще се покаже в зависимост от избрания период (месец, тримесечие, година):

Важно е да извършвате последователно приключване в края на месеца, в противен случай отчетите ще показват неправилни данни.

За да настроите счетоводна политика на организация, отидете в раздела на менюто „Основно“, след това изберете „Организация“ и отидете в директорията на организацията.

Отворете картата на желаната организация, отидете на раздела „ Счетоводна политика»:

Във формата, която се отваря, натиснете бутона „Създаване“ и направете настройките.

Нека да разгледаме пример как се затваря месец в програмата 1C 8.3 за OSNO. Задаваме периода и избираме организацията. „Асистент за затваряне на месеца“ ще покаже последователността на необходимата обработка:

Посоченият месец определя и тримесечното приключване, въз основа на което отразеният брой транзакции е по-голям.

Редът на обработка се определя от програмата независимо и не може да бъде променян.

Успешното приключване на месеца се обозначава със зелен цвят на линка и отметка до всяка обработка.

Ако до завършената операция се показва молив, това означава, че тази операция е редактирана ръчно. Допълнителни операции за редактиране, отмяна или пропускане могат да бъдат завършени чрез щракване върху самата връзка за обработка:

Асистентът разпределя приключването на месеца на етапи. Нека да разгледаме какъв вид окабеляване образуват.

Първият етап включва:

„Начисляване заплати- генерира се ръчно от счетоводител с помощта на специален документ. 1C показва данните на документа в самото затваряне. По-долу са транзакциите, генерирани от този тип документ:

„Създаване на книга за покупки и продажби“ - въз основа на тази обработка, формирането счетоводни записвания, вписвания в регистъра на книгите за продажби и покупки, декларации:

„Амортизация на дълготрайни активи“ - се формира регулаторен документ за изчисляване и отписване на амортизация:

„Признаване на лизингови плащания в NU“, ако е имало лизингови плащания:

„Преоценка на валутни средства“ - извършване на операции при извършване на плащания към организация в чуждестранна валута. Настъпва преоценка чужда валутавъз основа на текущия обменен курс.

Вторият етап включва

Третият етап включва две точки със закриване на разходни сметки:

„Закриване на сметки 20, 23, 25, 26“ - това показва производствените дейности на организацията.

„Приключване на сметка 44 (Разходи за дистрибуция)“ засяга себестойността на произведената продукция.

Четвъртият етап включва:

„Приключване на сметки 90 (Продажби) и 91 (Други приходи и разходи).

Осчетоводяванията могат да бъдат различни в зависимост от спецификата на счетоводството. При натискане на бутона “Отчет за извършени операции” ще се генерира едноименна справка.

Сега нека да разгледаме как да затворим месец в 1C 8.3 за опростената данъчна система, като използваме примера за данъчно облагане „Доходи минус разходи“. Задайте периода и натиснете бутона „Затваряне на месеца“:

IN в такъв случайпрограмата ще разпредели цялата обработка на пет етапа:

    Предварителна „Повторна обработка на документи за един месец“ - необходима за възстановяване на последователността.

    „Отразяване на заплатите в счетоводството“, „Амортизация и амортизация на дълготрайни активи“, „Коригиране на себестойността на артикулите“.

    „Изчисляване на дяловете за отписване непреки разходи».

    „Закриване на сметка 44 (Разходи за обращение).“

    „Закриване на сметка 90, 91.“ Това включва и изчисляването на данъка върху доходите и реформата на баланса в края на годината.

Възможно е да възникнат грешки при генериране на „Приключване на месеца“. Основно по разходни сметки (20, 23, 25, 26). По правило грешките се дължат на неправилно инсталирани анализи в документи: не е посочено номенклатурна групаили отдел за счетоводство на разходите.

Както показа практиката, има инструкции за затваряне на месеца само за BP, но не и за KA и UPP. Реших да коригирам тази ситуация. По-долу има малка инструкция за CA, посочваща някои нюанси, които са доста критични за правилното затваряне на месеца. Инструкции за RAUZ, а не за партидно счетоводство. Малко по-късно ще направя кратка статия, посочваща някои грешки и методи за намирането им с помощта на стандартни инструменти. Е, засега самите инструкции.

Инструкции за приключване на месеца в 1C: Цялостна автоматизация

1. Проверете дали всички документи са получени и няма да се въвеждат повече касови бележки или документи за продажба за месеца;

2. Проверка на сметка 10 и подсметки за грешки. Отворете OSV и:

2.1. Не трябва да има отрицателни салда или празни анализи (OSV има празни подконто редове. Това означава, че е имало грешка при въвеждане на документи);

2.2. Ако има общо салдо при липса на количествено салдо, това означава, че са получени допълнителни разходи със задна дата и документите за продажба трябва да бъдат осчетоводени повторно.

3. Проверяваме сметката по същия начин. 20, 25, 26 и 41.

4. Съгласуване на счетоводната система и регистъра за натрупване "Счетоводство на разходите (счетоводно и данъчно счетоводство)". МНОГО ВАЖЕН ЕТАП. След като сме доволни от всичко по сметките за разходи, е необходимо да съгласуваме счетоводната система и регистъра за отчитане на разходите. Един от последните етапи на „Приключване на месеца“, а именно изчисляването на себестойността, използва данни не от счетоводната система, а от регистъра за натрупване „Счетоводство на разходите (Счетоводно и данъчно счетоводство)“. Следователно, ако счетоводният отдел въведе или отпише някакви разходи ръчно чрез документа „Операция“ или „Коригиране на регистри“, изчислението ще бъде неправилно. За съгласуване отворете „Отчети“, „Разширени счетоводни анализи“, след това „Отчет за отчитане на разходите“. Всички данни в извлечението трябва да съвпадат до последната стотинка с контролния блок; ако не, тогава е необходимо да разберете причината и да я коригирате.

5. Проверете скоростта съгласно 60.31 и 60.32. Ако се използват договори с анализ на поръчки, тогава поради неуточнена или неправилна поръчка оборотът ще бъде неправилен.

6. Проверете скоростта според брой 51.

7. Възстановяване на последователности по изчисления. МНОГО ВАЖЕН ЕТАП. Не може да се отвори от процедурата “Приключване на месеца”. Отваряме през интерфейса „Счетоводен мениджър“, след това „Рутинни операции“, след това „Възстановяване на последователността на плащанията“ (или интерфейса „Пълен“, след това „Обработка“). стоки (включително платежни нареждания), ДОБАВЯ НОВИ ДВИЖЕНИЯ за отчитане на курсови и сумови разлики в документи,и създава документи “Преоценка на валутни салда”. Периодът, за който документите трябва да бъдат повторно осчетоводени, се определя от самата обработка; всяко повторно осчетоводяване на документи нулира началната точка към момента на повторното осчетоводяване. Ако периодът не ни устройва, тогава има добро лечение, което ще оправи всичко (http://infostart.ru/public/125262/).

Още веднъж, почти всички транзакции за осчетоводяване на валутни салда се извършват чрез тази обработка; всички движения се ДОБАВЯТ към съществуващи документи и по време на обичайното повторно осчетоводяване на документа ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ. Следователно повторното осчетоводяване на документи след възстановяване на изчислителните последователности може да обърка данните и определено ще обърка периода, следователно е много нежелателно. След това в процедурата „Приключване на месеца“ маркираме позициите „Възстановяване чрез придобиване“ и „Възстановяване чрез продажба“ като завършени.

8. Изчисляваме амортизацията на дълготрайните активи от процедурата „Приключване на месеца“, т.е. отидете на сцената и щракнете върху „Създаване на документи“. Маркирайте го като завършен.

9. Изплащаме разходите за работно облекло от процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

10. Изчисляваме застрахователните разходи от процедурата „Приключване на месеца”. Маркирайте го като завършен.

11. Изчисляваме амортизация на нематериални активи от процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

12. Отписваме BPO от процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

13. Преоценяваме валутните салда от процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

14. Ние изчисляваме заплатите по процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

15. Нека извършим разпределение на разходите от процедурата „Приключване на месеца“. Маркирайте го като завършен.

16. Изчисляваме себестойността съгласно инструкциите за работа от процедура „Приключване на месеца”. Маркирайте го като завършен.

17. Калкулираме себестойността по счетоводство и счетоводна документация от процедурата „Приключване на месеца”.

17.1. Калкулацията на себестойността ще обхваща само разходите за групи артикули, за които са извършени продажби;

17.2. Ако разходите за продажби или придобиване са били приети със задна дата в рамките на един месец, но не са били отписани автоматично, тогава изчислението ще ги отпише;

17.3. Ако продажбите са направени през предходния месец, но разходите са приети през текущия месец, тогава изчислението няма да ги отпише, трябва да направите всичко ръчно;

17.4. Нематериалните разходи, които калкулацията не е отписала, могат да бъдат отписани с помощта на документа „Коригиране на други разходи“;

17.5. След като финализира документа „Коригиране на други разходи“, той може също да отпише материални разходи, но с някои нюанси;

17.6. Ние проверяваме с помощта на OSV брой 10, 20, 25, 26 и 41 за отрицателни салда. След това проверяваме регистъра „Счетоводство на разходите“ за отрицателни салда.

17.7. Маркирайте етапа като завършен.

18. Определяме финансовия резултат от процедурата „Приключване на месеца”. Отворете документа и проверете коректността на резултатите, като използвате отчета „Изчисляване на данък върху дохода“. Маркирайте го като завършен.

19. Ние извършваме изчисления на данъка върху дохода, като използваме процедурата „Приключване на месеца“. Отваряме документа и проверяваме правилността на начисляването на ИТ и ИТ, като използваме отчета „Постоянни и временни разлики“. Маркирайте го като завършен.

20. Проверяваме резултата с помощта на отчета „Анализ на състоянието на данъчното счетоводство за данъка върху дохода“.

21. Ако всичко е наред, тогава изваждаме шампанското и се прибираме у дома с чувство за постижение!

Ако всички настройки са направени правилно, документите са въведени правилно и никой не е докоснал нищо с игриви ръце, тогава всичко се затваря правилно от само себе си.

Днес ще разгледаме как правилно и бързо да затворите месец в конфигурацията на 1C Accounting.

Належащият въпрос за повечето счетоводители е как да затворите период? В статията ще анализираме такъв процес като затваряне на месец в 1C, как да го направите правилно и без досадни грешки, а също така ще имате ясен пример какво и как да правите в различни версии на програмата 1C Accounting - в 8.2. и 8.3.

Приключване на месеца: алгоритъм на процеса

За да затворите правилно период в програмата, трябва да извършите редица действия. Нека започнем с факта, че като сте на работния плот за конфигурация, отидете на раздела, наречен „Счетоводство, данъци, отчитане“. Оградено в червено на снимката.

В подраздела „Затваряне на период“ трябва да намерите хипервръзка. Нарича се „Затваряне на месеца“. Кликнете върху него.

Пред вас ще се отвори специален прозорец. Там в падащия списък ще има списък с месеци от годината, сред които трябва да изберете необходимия (за който ще бъде направено изчислението).

След като изпълните тези стъпки, общият предложен списък с всички налични действия ще изчезне. Системата ще покаже самостоятелно списък с конкретни опции, които могат да бъдат приложени към месеца, който сте избрали.

Друг важен момент– затварянето на месеца в 1C 8.2 е разделено на няколко отделни блока. Четирите блока за действие, достъпни за вас, съдържат документи. Освен това всички налични документи ще бъдат обработени в строг ред. Тоест, всеки следващ блок от действия ще започне само ако предишният е завършен според всички правила и без грешки.

Блоковете имат собствена йерархия:

  • промяна и корекция на себестойността на артикулите (например изчисляване на себестойността и др.);
  • „изчисляване на дялове от отписване на непреки разходи“, както и възможност за допълнителна обработка на сметки за разходи;
  • възможността за затваряне на сметка 44 „разходи за дистрибуция“ (може да бъде затворена за непокрити загуби, неразпределена печалба, когато се използва в отчетен периодотносно печалбата);
  • възможност за извършване на изчисления на данък върху дохода, както и извършване на действия за закриване на сметки финансови резултати(това са сметки 91 и 90).

За да извършите предварително повторно осчетоводяване на документи за периода в избрания месец, просто кликнете върху един линк. Той се намира в блоковете за действие точно над тези, които описахме по-рано. Затварянето на периода в 1C на този етап вече е наполовина завършено.

Очакваме правилното повторно провеждане. Веднага след като програмата изпълни всички стъпки правилно и без грешки, можете да кликнете върху бутона „затваряне на месеца“. След което програмата самостоятелно ще извърши всички действия, които са предписани в правилата. Нещо повече, необходимата последователност на цялата работа се запазва; Програмата опростява и автоматизира всички процеси, доколкото е възможно, а нашите инструкции за затваряне на месец в 1C помагат за това още повече.

Случва се програмата да ви помоли да извършите някои допълнителни действия. Можете също да направите това ръчно. Какво е необходимо за това? Изберете желания елемент и щракнете върху него с левия бутон на мишката. Пред вас се отваря списък с налични действия. Намерете позицията „извършване на операция“ в нея, след което не се колебайте да щракнете върху нея. Това поетапно затваряне на месеца в 1C 8.3 значително помага да се избегнат грешки и несъответствия, които по-късно могат да се превърнат в проблеми.

Не забравяйте, че за да проверите дали всички операции за затваряне на месеца са извършени правилно, трябва да погледнете цвета им. Програмата показва ли цвета на текста като зелен? Това означава, че всичко е направено правилно и без грешки.

Друг важен момент е, че ако операциите са извършени правилно, не е факт, че месецът е затворен без грешки. Ето защо е много важно да проверите отново правилността на ръчното закриване на сметки, като прегледате всичко лично. В този случай шансът да направите грешка е почти нулев.

Това завършва процеса на приключване на месеца в програмата 1C Accounting 1C 8.3. Тези инструкции ще ви помогнат да избегнете грешки и да извършите всички операции правилно. На екранните снимки по-долу можете да видите алгоритъма за извършване на такава операция, но в различна версия на програмата - 1C Accounting 8.2. Запомнете и приложете.




ДДС не изисква закриване на разходни сметки. Но ако погледнете по-дълбоко, особено ако се извършва, е необходимо да извършите процедурата за затваряне на месеца в 1C 8.3.

Преди да подготвите отчети в 1C 8.3, трябва да извършите регулаторната процедура -. Меню Операции – Затваряне на месеца:

Какво се случва при приключване на месец в 1C 8.3 Accounting 3.0, например за декември 2015 г.? Всички редове са маркирани в зелено, което означава, че месецът е затворен успешно:

Грешки в последователността на обработка на документи в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

По време на процедурата за приключване в края на месеца в 1C 8.3 счетоводните данни се проверяват и актуализират, т.е. трябва да се възстанови последователността на обработка на документи.

Неправилната последователност на обработка на документи в 1C 8.3 Счетоводство 3.0 може да повлияе на правилността на изчисляването на себестойността, цената на отписаните материални запаси, правилното отразяване на взаимните разплащания с контрагентите и др.

Когато документите се публикуват неправилно в 1C 8.3, редът „Повторно публикуване на документи за месец“ се маркира в сиво и трябва да възстановите последователността от документи:

Какво представлява възстановяването на последователност от документи в 1C 8.3?

Например, потребител на 1C 8.3 коригира операцията от 02.12.2015 г. при получаване Парикъм разплащателната сметка. Да кажем, че това е операция за получаване на аванс, следователно авансът не може да се използва за по-нататъшни разплащания с контрагента по същото споразумение. Водят до неправилно изчисляване на ДДС. Следователно в 1C 8.3 е важно, особено преди съставянето на декларация за ДДС, да затворите месеца и да възстановите последователността на документите.

Анализ на резултатите от края на месеца и салда по сметки в 1C 8.3

Инструменти в 1C 8.3 за анализ на резултатите от приключване на месеца:

  • Сертификати и калкулации;
  • Салдо по счетоводни сметки (БУ и НУ) в .

Необходимо е да се анализират данните в удостоверенията, както и формираните салда по сметки в края на месеца. Особено внимание трябва да се обърне на салдата по сметки, за които има разлика между счетоводните и счетоводните оценки.

Помощ и изчисления в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

Данните от калкулационните удостоверения се приемат като данни за регистрите счетоводство. Изчислителните удостоверения съдържат полезна информация, от които можете да разберете от какво се получава при изчисляване на амортизация, отписване на бъдещи разходи и др.:

Сертификатите и изчисленията се преглеждат и анализират по-подробно.

Баланс на счетоводни сметки (BU и NU) в баланса в 1C 8.3

Обект на анализ е и балансът по счетоводни и данъчни сметки за данък върху доходите в баланса.

След като затворите месеца в 1C 8.3, трябва да създадете баланс:

Нека създадем в 1C 8.3 OSV за 2015 г.:

В СОЛ е особено необходимо да се обърне внимание на сметки, за които има салдо под формата на разлика между оценката в счетоводството и данъчното счетоводство. Това се отнася предимно за OSNO, тъй като за опростената данъчна система ще има само счетоводство.

Във формата OSV – покажете настройките:

В раздела индикатори можете да активирате счетоводно и данъчно счетоводство:

След като генерирате OSV в 1C 8.3, можете да извършите анализ на остатъците:

Всеки остатък може да бъде дешифриран и OSV разкрит:

Грешки при закриване на сметки 25, 26, 90, 91 в 1C 8.3

Въз основа на анализа на резултатите от приключването на месеца и баланса на счетоводните сметки в края на месеца трябва да има:

  • 25 „Общопроизводствени разходи”;
  • 26 „Общи стопански разходи”:

  • 91 „Други приходи и разходи“. Само салдото по синтетичната сметка, тъй като салдата по подсметките остават до 31 декември:

Ако в 1C 8.3 сметки 25, 26, 90, 91 не са затворени в края на месеца и остават салда, тогава трябва да разберете каква е причината.

Грешки при закриване на сметки 20, 44 в 1C 8.3

В края на месеца трябва да проверите салдото по следните сметки:

  • 20 „Основно производство” – за сумата незавършена продукция или незавършена работа или услуги.
  • 44 „Разходи за дистрибуция“ - сумата на разходите за транспорт и доставка, ако съгласно правилата на счетоводната политика те се разпределят според баланса на стоките в склада.

Ако сметки 20 и 44 не са затворени в 1C 8.3, тогава трябва да ги отворите чрез SALT и да видите защо е формиран балансът. Сметка 20 може да има салдо в края на месеца. Това може да бъде " ":

Ако в 1C 8.3 20-ият акаунт не е затворен, тогава е необходимо да го проверите с производствените данни на „текущата работа“. Ако това са незавършени услуги, е необходимо да се извърши съгласуване на калкулацията.

Ако в 1C 8.3 сметка 44 не е затворена и има салдо, тогава може да бъде само ако TZR се отчита по сметка 44 в процент, който ги разпределя в края на месеца. Ако TZR не са включени в цената на стоките, но се вземат предвид в сметка 44, тогава сметка 44 не може да бъде закрита. В други случаи акаунтът 44 трябва да бъде закрит.

Грешки при реформиране на баланса в края на годината в 1C 8.3

В 1C 8.3, в края на годината, балансът се реформира по време на процедурата за приключване на месеца през декември. В този случай трябва да вземете предвид:

  • Не трябва да има салдо по подсметките и салдо по синтетични сметки 90, 91 и 99. Според SALT е необходимо пълно закриване на сметки 90, 91 и 99.
  • трябва да се определи от брой 84:
  • – по заема 84 сметки – печалба в края на годината;
  • – по дебит на 84 сметки – загуба в края на годината:

Защо сметки 20,25,26,44,90,96 не са затворени при приключване на месеца, как да създадете финансови отчетиЗащо възникват салда по сметки при изготвяне на данъчна декларация? данъчно счетоводстворазглеждаме

Предлагаме ви да разгледате инструкции стъпка по стъпка за генериране на отчета „Затваряне на месеца“ в счетоводната програма 1C 8.3. Целият процес е подобен на версия 1C 8.2. Отидете в раздела на менюто „Операции“ и щракнете върху „Затваряне на месеца“.

Във формуляра, който се отваря, състоянието по подразбиране ще бъде „Не е завършено“. Възможен е и статус „Не е зададена счетоводна политика”. Причината за това е неконфигурираната счетоводна политика на организацията. В това състояние отчетът „Затваряне на период“ в 1C няма да бъде генериран.

Чрез обработката „Асистент за приключване на месеца“ е възможно да се генерират всякакви нормативни документи. Ако не посочите организация в отчета, ще бъде наличен пълен списък с рутинни лечения. Наличният брой лечения ще се покаже в зависимост от избрания период (месец, тримесечие, година):

Важно е да извършвате последователно приключване в края на месеца, в противен случай отчетите ще показват неправилни данни.

За да настроите счетоводна политика на организация, отидете в раздела на менюто „Основно“, след това изберете „Организация“ и отидете в директорията на организацията.

Отворете картата на желаната организация и отидете в раздела „Счетоводни политики“:

Във формата, която се отваря, натиснете бутона „Създаване“ и направете настройките.

Нека да разгледаме пример как се затваря месец в програмата 1C 8.3 за OSNO. Задаваме периода и избираме организацията. „Асистент за затваряне на месеца“ ще покаже последователността на необходимата обработка:

Посоченият месец определя и тримесечното приключване, въз основа на което отразеният брой транзакции е по-голям.

Редът на обработка се определя от програмата независимо и не може да бъде променян.

Успешното приключване на месеца се обозначава със зелен цвят на линка и отметка до всяка обработка.

Ако до завършената операция се показва молив, това означава, че тази операция е редактирана ръчно. Допълнителни операции за редактиране, отмяна или пропускане могат да бъдат завършени чрез щракване върху самата връзка за обработка:

Асистентът разпределя приключването на месеца на етапи. Нека да разгледаме какъв вид окабеляване образуват.

Първият етап включва:

„Работна ведомост“ се създава ръчно от счетоводител с помощта на специален документ. 1C показва данните на документа в самото затваряне. По-долу са транзакциите, генерирани от този тип документ:

„Създаване на книга за покупки и продажби“ - тази обработка се използва за генериране на счетоводни записи, записи в регистъра на книгите за продажби и покупки, декларации:

„Амортизация на дълготрайни активи“ - се формира регулаторен документ за изчисляване и отписване на амортизация:

„Признаване на лизингови плащания в NU“, ако е имало лизингови плащания:

„Преоценка на валутни средства“ - извършване на операции при извършване на плащания към организация в чуждестранна валута. Чуждестранната валута се преоценява въз основа на текущия валутен курс.

Вторият етап включва

Третият етап включва две точки със закриване на разходни сметки:

„Закриване на сметки 20, 23, 25, 26“ - това показва производствените дейности на организацията.

„Приключване на сметка 44 (Разходи за дистрибуция)“ засяга себестойността на произведената продукция.

Четвъртият етап включва:

„Приключване на сметки 90 (Продажби) и 91 (Други приходи и разходи).

Осчетоводяванията могат да бъдат различни в зависимост от спецификата на счетоводството. При натискане на бутона “Отчет за извършени операции” ще се генерира едноименна справка.

Сега нека да разгледаме как да затворим месец в 1C 8.3 за опростената данъчна система, като използваме примера за данъчно облагане „Доходи минус разходи“. Задайте периода и натиснете бутона „Затваряне на месеца“:

В този случай програмата ще разпредели цялата обработка на пет етапа:

    Предварителна „Повторна обработка на документи за един месец“ - необходима за възстановяване на последователността.

    „Отразяване на заплатите в счетоводството“, „Амортизация и амортизация на дълготрайни активи“, „Коригиране на себестойността на артикулите“.

    „Изчисляване на дялове от отписване на непреки разходи.“

    „Закриване на сметка 44 (Разходи за обращение).“

    „Закриване на сметка 90, 91.“ Това включва и изчисляването на данъка върху доходите и реформата на баланса в края на годината.

Възможно е да възникнат грешки при генериране на „Приключване на месеца“. Основно по разходни сметки (20, 23, 25, 26). По правило грешките се дължат на неправилно инсталирана аналитика в документите: не е посочена групата артикули или разделът за отчитане на разходите.